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Detalhes
| 31/03/2025 | 0000118/2025 | 0000098/2025 | 0000154/2025 | PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IPMG. | CERTIFIC - CERTIFICADORA DIGITAL | 30.816.181/0001-90 | R$ 310,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 31/03/2025 | 0000066/2025 | 0000099/2025 | 0000153/2025 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO IPMG DO MES DE MARCO DO ANO 2025. | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 999,54 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 31/03/2025 | 0000135/2025 | 0000129/2025 | 0000152/2025 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ESTAGIARIOS-ESTAGIARIOS DO MES MARCO / 2025. SUBELEMENTO: ESTAGIARIOS | FAPSPMG - ESTAGIARIOS | 99999999999999 | R$ 881,30 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 31/03/2025 | 000000135/2025 | 0000128/2025 | 0000151/2025 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIONADOS - AUTARQUIA FAPSPMG DO MES MARCO / 2025. SUBELEMENTO: AUXILIO-ALIMENTACAO - EXCETO MAGISTERIO E SAUDE | COMISSIONADOS - AUTARQUIA FAPSPMG | 04376371000123 | R$ 360,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 31/03/2025 | 000000135/2025 | 0000127/2025 | 0000150/2025 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COMISSIONADOS - AUTARQUIA FAPSPMG DO MES MARCO / 2025. SUBELEMENTO: VENCIMENTOS E SALARIOS | COMISSIONADOS - AUTARQUIA FAPSPMG | 04376371000123 | R$ 12.823,99 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 31/03/2025 | 000000135/2025 | 0000126/2025 | 0000149/2025 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PENSIONISTAS TEMPORARIOS-AUTARQUIA SAAE DO MES MARCO / 2025. SUBELEMENTO: PENSOES CIVIS | PENSIONISTAS TEMPORARIOS - AUTARQUIA SAAE | 36400331000166 | R$ 1.128,14 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 31/03/2025 | 000000135/2025 | 0000125/2025 | 0000148/2025 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PENSIONISTAS TEMPORARIOS-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL DE GUA DO MES MARCO / 2025. SUBELEMENTO: SALARIO FAMILIA | PENSIONISTAS TEMPORARIOS - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL DE GUACUI | 27174135000120 | R$ 447,79 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 31/03/2025 | 000000135/2025 | 0000124/2025 | 0000147/2025 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PENSIONISTAS TEMPORARIOS-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL DE GUA DO MES MARCO / 2025. SUBELEMENTO: PENSOES CIVIS | PENSIONISTAS TEMPORARIOS - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL DE GUACUI | 27174135000120 | R$ 14.413,35 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 31/03/2025 | 000000135/2025 | 0000123/2025 | 0000146/2025 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PENSIONISTAS TEMPORARIOS-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL DE GUA DO MES MARCO / 2025. SUBELEMENTO: PROVENTOS PESSOAL CIVIL - PODER EXECUTIVO | PENSIONISTAS TEMPORARIOS - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL DE GUACUI | 27174135000120 | R$ 1.086,48 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 31/03/2025 | 000000135/2025 | 0000122/2025 | 0000145/2025 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PENSIONISTAS TEMPORARIOS-Fundo Municipal de Educacao de Guacui DO MES MARCO / 2025. SUBELEMENTO: SALARIO FAMILIA | PENSIONISTAS TEMPORARIOS - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GUACUI | 30746224000108 | R$ 63,97 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |